Alcalá ejecutó en 2025 más presupuesto que nunca mientras reducía deuda y disparaba la inversión municipal

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares cerró 2025 con el mayor volumen de ejecución presupuestaria de su historia, un notable incremento de las inversiones y una nueva reducción de la deuda municipal. Así lo destacó el concejal de Hacienda, Gustavo Severien, durante la presentación de la liquidación presupuestaria en el Pleno. El Gobierno local defiende que las cuentas reflejan una administración más solvente, con mayor capacidad de actuación y mejores indicadores financieros que en ejercicios anteriores.

Gustavo Severién. Foto del Ayuntamiento
  • La inversión municipal creció un 34%, la deuda siguió bajando y el remanente de tesorería alcanzó su mejor registro histórico.
Foto de Pedro Enrique Andarelli

El Gobierno local defiende la solidez de las cuentas municipales tras cerrar el ejercicio con récord de ejecución, mayor remanente de tesorería y un incremento del 34% en las inversiones realizadas

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares cerró el ejercicio económico de 2025 con el mayor volumen de ejecución presupuestaria de toda su historia, un incremento notable de la inversión municipal y una nueva reducción de la deuda financiera. Así lo defendió en el último Pleno el teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Gustavo Severien, durante la presentación de la liquidación del presupuesto correspondiente al pasado año.

Según los datos expuestos por el responsable económico del Gobierno municipal, el Consistorio concluyó 2025 con una situación financiera que calificó de «sólida, estable y claramente mejorada» respecto al ejercicio anterior. Una evolución que, a juicio del Ejecutivo local, permite reforzar servicios públicos, aumentar inversiones y mantener una senda sostenida de reducción del endeudamiento.


Récord histórico de presupuesto y ejecución


El ejercicio arrancó con un presupuesto prorrogado de 226 millones de euros. Sin embargo, las distintas modificaciones presupuestarias aprobadas a lo largo del año elevaron la cifra definitiva hasta los 330,98 millones de euros, el mayor presupuesto gestionado nunca por el Ayuntamiento complutense.

Pero para Severien el dato más relevante no es el tamaño del presupuesto sino su grado de ejecución. Durante 2025 se reconocieron obligaciones por valor de 222,58 millones de euros, frente a los 195,76 millones registrados en 2024.

La diferencia supone un incremento de casi 27 millones de euros y convierte a 2025 en el ejercicio con mayor volumen de gasto efectivamente ejecutado de toda la serie histórica municipal.

«No basta con presupuestar; lo importante es ejecutar con eficacia», defendió el edil durante su intervención plenaria, subrayando que este aumento refleja una mayor capacidad de actuación por parte del Ayuntamiento.


Más inversiones en barrios, movilidad y patrimonio

Uno de los capítulos que más crece es el de inversiones reales. El Ayuntamiento ejecutó durante 2025 un total de 15,9 millones de euros en actuaciones, frente a los 11,9 millones del año anterior.

El incremento, cercano al 34%, se traduce en actuaciones vinculadas al Programa de Inversión Regional, proyectos de remodelación de barrios, mejoras de movilidad sostenible, peatonalizaciones, rehabilitación de patrimonio histórico y diversas actuaciones financiadas con fondos europeos.

El dato adquiere una dimensión aún más visible cuando se traslada a la población. La inversión por habitante pasó de 59,38 euros a 101,73 euros por vecino, lo que representa un aumento superior al 71%.

Desde el Gobierno municipal se interpreta este indicador como una prueba del esfuerzo realizado para trasladar la mejora económica de las cuentas públicas a proyectos tangibles en la ciudad.

Mientras tanto, los gastos de personal se situaron en 85,6 millones de euros, manteniéndose como el principal capítulo del presupuesto, mientras que los gastos corrientes alcanzaron los 72,6 millones debido, principalmente, al incremento de costes en contratos esenciales como la recogida de residuos y la limpieza viaria.


Mejora de la solvencia y máximos históricos de tesorería

La liquidación presupuestaria también arroja varios indicadores financieros especialmente favorables para las arcas municipales.

El resultado presupuestario ajustado alcanzó los 54,58 millones de euros, frente a los 37,24 millones registrados un año antes. Se trata de un incremento del 46,6% y del mejor resultado obtenido por el Ayuntamiento desde que existen registros comparables.

A ello se suma un remanente de tesorería de 48,93 millones de euros, frente a los 27,41 millones contabilizados en 2024. El crecimiento supera el 78% y sitúa este indicador también en máximos históricos.

Para el concejal de Hacienda, estos datos reflejan que el Ayuntamiento dispone de margen financiero suficiente para afrontar futuras inversiones y responder a necesidades sobrevenidas sin comprometer su estabilidad económica.


La deuda sigue bajando

Otro de los argumentos esgrimidos por el Gobierno municipal fue la evolución del endeudamiento.

La deuda financiera con entidades bancarias descendió de 105,53 millones de euros a 98,68 millones durante el último ejercicio, lo que supone una reducción del 6,5%. Si la comparación se amplía hasta 2023, la reducción acumulada alcanza los 11,38 millones de euros, equivalente a un descenso superior al 10%.

La mejora también se aprecia en el endeudamiento por habitante. Según los datos presentados en el Pleno, cada vecino soportaba en 2023 una deuda municipal de 864,72 euros. Dos años después la cifra se sitúa en 765,71 euros, lo que representa una reducción del 11,45%.

«Menos deuda por ciudadano y mayor capacidad inversora», resumió Severien al valorar esta evolución.


Más ingresos y pagos a proveedores en menos de dos semanas

Los ingresos municipales también mostraron una tendencia positiva durante 2025. El Ayuntamiento reconoció derechos netos por valor de 257 millones de euros, aproximadamente un 6% más que el año anterior.

El incremento se apoya en la evolución favorable de los ingresos tributarios, la recuperación de determinadas fuentes ligadas a la actividad económica y la consolidación de nuevos mecanismos de financiación.

Junto a ello, el Consistorio mantiene uno de los indicadores más observados por empresas y proveedores: el periodo medio de pago. Según la liquidación presentada, el Ayuntamiento tarda actualmente 13,79 días de media en abonar sus facturas, muy por debajo de los límites legales establecidos.

El Gobierno municipal sostiene que estos datos demuestran el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, además de una gestión económica que considera compatible con el aumento de los servicios públicos y las inversiones.

La fotografía que deja el cierre de 2025 es la de un Ayuntamiento que presume de haber alcanzado cifras récord en ejecución presupuestaria, inversión y remanente de tesorería, mientras continúa reduciendo deuda. Un balance que el Ejecutivo local presenta como aval de su gestión económica y que, previsiblemente, se convertirá también en uno de los argumentos centrales del debate político municipal durante los próximos meses.

¡ Nuestro canal en Telegram! Si te ha interesado esta información, únete ahora a nuestro canal de telegram @alcalahoy para estar al tanto de nuestras noticias.

Comentar

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.